3-ндфл при продаже автомобиля

3-НДФЛ 2019 скачать бланк при продаже авто: пример заполнения

Рассмотрим пример. Иванов И. И. продал транспортное средство в июле 2018 года за 600 000,00 рублей. Он приобрел ее год назад за 550 000,00 рублей. Есть подтверждающие документы.

В 2019 году он должен оплатить с полученных доходов 13% подоходного налога в размере 78 000,00 рублей. Иванов И. И. хочет воспользоваться вычетом, не фиксированным, а по расходам на приобретение транспортного средства. В таком случае НДФЛ будет меньше: (600 000 — 550 000) * 13% = 6500,00 рублей.

Заполняем Титульный лист. В его строках указывают данные налогоплательщика:

  • ИНН;
  • ФИО (полностью);
  • код страны, гражданином которой является налогоплательщик;
  • дату и место рождения налогоплательщика.

Также проставляют код налогового периода, отчетный год, код корректировки 3-НДФЛ. Кроме этого, проставляют код документа, удостоверяющего личность, его данные. В нижней части указывают, кто именно подает отчет: налогоплательщик или его представитель.

Далее заполняем Раздел 1. В его строках указываем такие данные:

  • 010 — проставляют код в зависимости от целей подачи декларации (в нашем случае «оплата налога» — 1);
  • 020 — КБК налогооблагаемых доходов, по которым нужно оплатить НДФЛ;
  • 030 — ОКТМО муниципального образования, в бюджет которого оплачивается налог;
  • 040 — сумма НДФЛ, подлежащая оплате.

Данные в последней строке переносим из Раздела 2 из строки 150.

Заполняем Раздел 2. Указываем данные в таких строках:

  • 001 — ставка, по которой облагаются доходы;
  • 002 — вид дохода (в нашем случае — 3);
  • 010 — стоимость автомобиля (сумма полученного дохода);
  • 030 — такое же значение, что и в предыдущей строке;
  • 040 — сумма вычета (из приложения 6);
  • 050 — сумма расходов на приобретение автомобиля (из приложения 6);
  • 060 — размер налоговой базы;
  • 070 — размер НДФЛ;
  • 150 — сумма налога, подлежащая оплате (значение из предыдущей строки).

Некоторые значения для этого раздела берут из Приложения 6. Поэтому лучше изначально заполнить именно его, а затем уже перейти к составлению Раздела 2.

В Приложении 1 указывают источники доходов, которые находятся на территории РФ. В нашем примере источником дохода является физическое лицо, которое приобрело автомобиль. В Приложении заполняют такие строки:

  • 010 — налоговая ставка (13%);
  • 020 — код вида дохода (03);
  • 030 — 050 — не заполняют, так как покупателем является физическое лицо;
  • 060 — ФИО покупателя полностью;
  • 070 — сумма дохода, полученная от продажи автомобиля;
  • 080 — не заполняют.

Если автомобиль продан юридическому лицу, в строках 030 — 050 указывают ИНН, ОКТМО и КПП этого юридического лица. В строке 060 — его название.

В Приложении 6 указывают имущественный вычет или расходы по приобретению. Заполняют такие строки:

  • 070 — сумма налогового вычета, если продавец решил использовать фиксированную сумму льготы;
  • 080 — сумма расходов на приобретение автомобиля, которые можно подтвердить документально.

Остальные поля и строки не заполняют.

Как заполнить 3-НДФЛ

Помимо таких граждан, полностью освобождаются от уплаты налога люди, продающие автомобиль значительно дешевле, чем покупали. Этот факт подтверждается документально, например, приложив форму соглашения о приобретении и копию счета. Но если транспортное средство реализуется в ущерб, то также необходимо предоставить отчетность.

Помимо этого, можно воспользоваться вычетами и минимизировать размер взноса. Этот вычет составляет не более 250 000 рублей.

Отчетность данного вида состоит из 23 листов. Но если это физическое лицо, то заполнение 6 листов достаточно. Из них:

  1. Титульный лист, 1–2 страница, где указаны личные данные о продавце, в том числе и паспортные данные, и регистрация.
  2. В первом разделе рассчитывается размер прибыли и сумма к уплате налога.
  3. Шестой раздел – рассчитывается окончательная стоимость, которая подлежит к уплате в государственную казну.
  4. Лист А отражает всю информацию о документе купли–продажи.
  5. Лист Е оговаривает расчет налога и имущественный вычет.

  1. Код дохода. Именно он используется при реализации автомобиля.
  2. Номер корректировки. В случае первой подачи декларации за отчетный период ставится 0.
  3. Код ОКАТО – узнать можно по адресу прописки плательщика.
  4. Указывается физическое лицо.
  1. Скачать приложение с сайта.
  2. Установить на персональный компьютер.
  3. Заполнить все данные в разделе задания условий. То есть нужно указать тип, номер декларации, номер корректировки и физическое лицо.
  4. Также необходимо заполнить раздел сведений о самом декларанте. То есть ФИО, паспортные данные, гражданство, индивидуальный номер налогоплательщика, индекс и иное.
  5. Заполнить поле доходов.

Поле с итоговой суммой не редактируется. Те, кто впервые заполняют такой документ, вправе воспользоваться образцом декларации, представленным на стенде Налогового органа. Там же представлен пример заполнения.

Заполнение и документы для 3-НДФЛ при продаже автомобиля

  1. Скачать программу по адресу https://www.nalog.ru/rn77/program/5961249/.
  2. Установить и запустить «Декларацию» на своём ПК.
  3. Заполнить раздел «Задание условий» (тип декларации, номер инспекции, номер корректировки, признак налогоплательщика).
  4. Заполнить раздел «Сведения о декларанте» (ФИО, адрес и дата рождения, ИНН, гражданство, реквизиты паспорта, индекс, ОКАТО, адрес регистрации и номер телефона для контактов).
  5. Заполнить раздел «Доходы, полученные в РФ»:
  • В поле «Источник выплат» нажать «+».
  • Указать наименование источника, то есть ФИО покупателя авто.
  • Заполнить «Сведения о полученном доходе» (код дохода, код вычета).

Каждый любитель авто однажды приходит к решению продать машину. В данной ситуации закон обязывает граждан уплачивать налог с реализации имущества в размере 13% от стоимости сделки. Подготовка отчётности порой оказывается непреодолимым препятствием для добросовестных налогоплательщиков.

Что такое налоговый вычет и каким он бывает?

Налоговый вычет — это сумма, которая уменьшает размер налогооблагаемой базы, с которого уплачивается НДФЛ. В следующих случаях получится вернуть частично или полностью сумму ранее уплаченного вами налога:

  • при покупке недвижимости;
  • при строительстве и ремонте жилья;
  • при покупке недвижимости в ипотеку или в кредит;
  • при оплате обучения, как своей, так и детей до 24 лет;
  • при оплате лечения, как собственного, так и ближайших родственников и детей до 18 лет и при приобретении медикаментов и полиса добровольного медицинского страхования;
  • при оплате пенсионных взносов по договору пенсионного обеспечения в свою пользу, пользу своих детей, супруга, или родителей.

Размер налога с продажи машины и налоговый вычет

Ставка по налогу

Ставка по налогу следующая:

  • 13%, если имущество было продано резидентом РФ, т.е. ее гражданином.
  • 30%, если данное имущество было продано не резидентом Российской Федерации.

Доход от продажи машины рассчитывается как разница между стоимостью ее покупки и продажи. Т.е. Налог = (Цена приобретения – Цена продажи) * 13%. При этом необходимо иметь оба договора купли-продажи автомобиля, чтобы подтвердить данные цифры, а копии этих документов прикладываются к отчету.

Имущественный вычет

Если одного из документов нет, то можно применить налоговый вычет при продаже автомобиля менее 3 лет в 2018 году:

  • Размер вычета в 2018 году составляет 250 000 рублей согласно ст. 220 НК РФ.
  • При этом можно применять что-то одно: либо уменьшать доход за счет документов о купли-продаже, либо применять вычет по налогу. Т.е. нельзя взять цену покупки, уменьшить ее на цену продажи, а потом еще применить вычет.
  • Если цена продажи менее 250 тысяч – то можно применить вычет, и не прикладывать договор о приобретении авто – только договор о продаже.

Пример расчета налога

Пример №1. Автомобиль был приобретен в марте 2015 года за 650 тысяч рублей, в июле 2017 года был продан за 600 тысяч. Рублей. Оба договора купли продажи имеются в наличии.

Налог = (600 000 – 650 000) * 13% = 0, так как продажа была дешевле покупки.

Пример №2. Автомобиль был приобретен в марте 2015 года за 650 тысяч рублей, в июле 2017 года был продан за 600 тысяч. Рублей. Есть договор продажи, а договора покупки нет. Применяем имущественный вычет.

Налог = (600 000 – 250 000) * 13% = 45 500 рублей, так как продажа была дешевле покупки.

Пример 3. Машина была приобретена в апреле 2014 года за 300 тысяч рублей, а продана в декабре 2017 за 240 тысяч рублей. В этом случае можно воспользоваться имущественным вычетом в 250 тыс. рублей либо приложить комплект документов – разницы нет, налог будет нулевой.

Внимание! Если какой-либо из документов о приобретении или продаже был утерян, то можно попытаться восстановить их в том отделении ГИБДД, где осуществляли регистрационные действия.

Общие правила заполнения декларации 3-НДФЛ в связи с продажей автомобиля

Для того, чтобы задекларировать доход, полученный от продажи автомобиля, надо подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. При этом все листы и приложения декларации заполнять не надо. При продаже автомобиля надо заполнить титульный лист декларации, разделы 1 и 2, а также Приложения 1 и 6.

Напомним, что декларация 3-НДФЛ в связи с продажей автомобиля должна подаваться в налоговую инспекцию только в том случае, если продавец владел автомобилем менее трех лет. Декларацию надо подать не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором получен доход от продажи автомобиля.

Одновременно с подачей декларации гражданин, продавший автомобиль, может заявить право на имущественный налоговый вычет в размере доходов от его продажи, не превышающем в целом 250 000 рублей, или уменьшить сумму своих доходов на величину фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого автомобиля. Намерение получить налоговый вычет надо отразить непосредственно в декларации 3-НДФЛ.

В последующих разделах мы расскажем о порядке и особенностях заполнения титульного листа, разделов 1 и 2 декларации, а также заполнении Приложения 1 и Приложения 6 декларации.

Как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ ИП

Вам нужно отразить в этом отчете доходы, которые вы успели извлечь, а также понесенные расходы по ним. Сюда же включаются вычеты. При допущении ошибок всегда можно подать уточненную форму, но нужно помнить:

Ошибочное мнение, что наличие работников обуславливает необходимость подавать отчет 3-НДФЛ. В действительности эта форма служит для отражения собственных доходов, в части работников там вы можете отразить только расходы на оплату труда штата с включенным в оплату подоходным налогом, т. е. НДФЛ работников засчитывается при расчете финансового результата. А вот доходы и расходы в 3-НДФЛ для ИП берутся с НДС в 2020 году, если соответствуют ст.264 НК РФ.

Пример заполнения 3 ндфл при продаже автомобиля менее 3 лет 2020

  1. Первый к заполнению идет титульный лист. Здесь заявитель указывает все данные о себе: ФИО, серия паспорта, прописка, ИНН и другие данные.
  2. В разделе 1 нужно прописать код ОКТМО, сумму налога, КБК.
  3. Во второй части формы должна быть отражена сумма выручки за продажу авто. Здесь же просчитывают вычет в случае необходимости и возможности физического лица им воспользоваться.
  4. На странице А прописываются данные покупателя. Можно указать только ФИО частного лица, остальное по усмотрению заявителя.
  5. Расчет налогового вычета происходит на странице Д2.
  6. Лист Е1 не всегда актуален. Здесь содержится информация о налоговых вычетах.

Срок 36 месяцев нужно отсчитывать не с регистрации в ГИБДД, а с момента заключения договора. Именно эта дата станет определяющей. Если не выгодно использовать этот способ вычета, то можно предъявить расходы, а расходы в данном случае — это те средства, которые были потрачены на покупку автомобиля изначально, то сумма будет другая.

Как заполнить декларацию 3 НДФЛ – продажа автомобиля?

Перед подачей 3 НДФЛ (продажа автомобиля) образец заполнения можно посмотреть на сайте Федеральной налоговой службы.

Есть несколько способов заполнения декларации:

  • вносить данные «от руки» в бумажный вариант;
  • вносить сведения в программе «Декларация». Скачать ее можно бесплатно на сайте Федеральной налоговой службы РФ.
  • в личном кабинете на сайте ФНС без скачивания программы. При этом можно сразу отправить электронную декларацию в налоговую. Дополнительно нужно скачать электронную подпись и прикрепить необходимые отсканированные документы.
  • заплатить специальным негосударственным фирмам, которые готовы заполнить документ за Вас. Не спешите прибегать к этому пункту. В заполнении 3 НДФЛ нет ничего сложного.

Декларация состоит из 23 листов, но при указании продажи автомобиля нужно заполнять только 6 листов.

Нужно будет внести личные паспортные данные; вид дохода; информацию об автомобиле; сведения о налоговом вычете (если требуется); код налоговой инспекции, в которую пойдет документ.

То есть понадобятся следующие документы для заполнения:

  • паспорт;
  • договор купли-продажи;
  • документ, в котором указан ИНН предыдущего владельца авто (Ваш номер плательщика тоже потребуется);
  • расписка о получении денег (если есть);
  • ПТС проданной машины.

Код вида дохода в случае продажи авто – 1520. Код налоговой инспекции по месту жительства можно узнать в справочнике на сайте ФНС.

Может возникнуть вопрос при заполнении строки «код корректировки». Если анкета заполняется первый раз, ставьте «0».

В строке «признак налогоплательщика» указывайте «физическое лицо».

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

В чем новшества 3-НДФЛ образца 2020 года?

Во-первых, изменен титульный лист. Кроме технических правок, из него убраны сведения об адресе налогоплательщика, а вместо этого добавлено поле «Телефон». То есть теперь ФНС обязательно требует заполнение контактного телефона человека.

Во-вторых, изменены листы Д1, З и И.

  • Д1 – изменен формат представления сведений о приобретенном объекте недвижимого имущества (этот лист как раз касается вычета при покупке квартир, домов, участков и т.п.).
  • З (про инвестиционные НВ) – скорректированы поля формы, данные в них теперь вносим немного по-другому.
  • И (прибыль от операций с ценными бумагами) – добавлены несколько пунктов, касающихся инвестиционных вычетов.
  • В нескольких других листах скорректирована нумерация полей и заменены коды в левой верхней части каждого листа.

И, наконец, теперь у декларации теперь есть приложение, в котором отдельно следует рассчитать суммы от продажи недвижимости.

ВАЖНО! ФНС в прошлом году выпустила официальное письмо, в котором разрешила при подаче документов за 2017 год использовать оба варианта – и старый, и новый. Но с 2019 года уже такого разнообразия нет – есть только один правильный бланк 3-НДФЛ, и он представлен в нашей статье чуть ниже

Как заполнить при продаже машины, которой владели менее 3 лет?

Бланк 3-НДФЛ содержит 13 страниц, для отражения поступлений от продажи авто оформляются:

  • титульная страница;
  • разделы 1 и 2;
  • приложения 1 и 6.

То есть количество оформленных листов декларации, передаваемой в ФНС, будет равняться 5-ти.

Титульный лист

Обязательно заполняются все строки данного листа. При ручном заполнении нужно аккуратно вписывать буквы, знаки, цифры в отведенные клетки, иначе информация не будет правильно считана.

В верхнем поле ИНН указывается соответствующий номер, присвоенный налоговым органом при постановке на учет в качестве налогоплательщика.

Код налогового периода — 34 при подаче отчетности за год, отчетный год — 2019, а код налоговой — это номер отделения, куда сдаются документы.

Далее аккуратно заполняются сведения о продавце машины, а также данные об удостоверяющем личность документе.

Лист подписывается, ставится дата.

Раздел 1

Отражаются итоговые данные на основании заполненных других страниц декларации:

  • 010 — вписывается 1 или 3: 1 — если нужно заплатить налог, 3 — если налог равен нулю;
  • 020 и 030 — коды КБК и ОКТМО;
  • 040 — НДФЛ для перечисления из разд. 2, если в поле 010 стоит 1; если стоит 3, то поля 040 и 050 не заполняются.

Раздел 2

Для составления потребуются данные из прил 1 и 6:

  • 001 — 13% для резидентов;
  • 002 — выбирается вариант 3;
  • 010 — доход от сделки — значение показателя строки 070 из прил.1 декларации 3-НДФЛ;
  • 030 — повторяется значение 010;
  • 040 — имущественный вычет переносится из строки 070 прил.6 формы 3-НДФЛ;
  • 050 — вычет из стр. 080 прил.6;
  • 060 — база для исчисления подоходного налога по итогам сделки, определяется как стр. 030 минус стр. 040/050 (смотря какая заполнена);
  • 070 — налог, который перечисляется в бюджет в связи с продажей автомобиля, определяется как 13% от значения стр.060, если налоговая база равна нулю, налог также нулевой;
  • 150 — НДФЛ, который подлежит перечислению из стр.070 при ненулевой налоговой базе.

Приложение 1

Сведения о полученных средствах и их источнике. Источником выступает покупатель автомобиля.

Заполнение строк:

  • 010 — 13%;
  • 020 — код дохода 03 для продажи транспортных средств, найти его можно в прилагаемой таблице к Порядку заполнения декларации 3-НДФЛ, ее измененный вид с 01.01.2020 года находится здесь;
  • 030-050 — не оформляются, если автомобиль купил гражданин;
  • 060 — ФИО покупателя;
  • 070 — стоимость автомобиля согласно договору;
  • 080 — остается пустым, так как налог с данного дохода не удержан еще.

Приложение 6

На странице определяется размер имущественной налоговой льготы, которую декларант будет использовать в качестве вычета.

Заполнить нужно строку 070 или 080:

  • Если берется вычет 250000, то он указывается по строке 070, при этом размер льготы не может превышать дохода за проданный автомобиль.
  • Если берется вычет в виде расходов на покупку авто, то сумма расходов указывается по строке 080, также не более продажной цены на машину.

В строке 160 указывается размер вычета из поля 070 или 080.

Образец 3 ндфл за продажу автомобиля 2020 на новом бланке 2020

  1. в бумажном виде через доверенного представителя (предварительно нужно выписать на этого человека доверенность);
  2. в электронном виде через кабинет налогоплательщика (такой кабинет создается на сайте ФНС);
  3. в электронном виде через портал госуслуг.
  4. в бумажном виде почтой (отправить Почтой России ценным письмом с описью вложения и уведомлением о доставке ФНС);
  5. в бумажном виде лично (актуальную форму декларации нужно распечатать и заполнить вручную либо оформить на компьютере с последующей распечаткой в заполненном виде);

3-НДФЛ при продаже автомобиля в 2020 году: скачать образец заполнения

По базовым правилам для граждан России он составляет 13%, а для иностранцев и нерезидентов (граждан, которые провели в России меньше 183 дней в году) — 30%. Новая форма 3-НДФЛ 2020 состоит из 19 листов и одного приложения: титульный лист декларации; раздел 1 «Сведения о суммах налога, подлежащих уплате (доплате) в бюджет/возврату из бюджета»; раздел 2 «Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке (001)»; отдельные листы декларации: А «Доходы от источников в Российской Федерации»; Б «Доходы от источников за пределами Российской Федерации, облагаемые налогом по ставке (001)»; В «Доходы, полученные от предпринимательской, адвокатской деятельности и частной практики»; Г «Расчет суммы доходов, не подлежащей налогообложению»; Д1 «Расчет имущественных НВ по расходам на новое строительство либо приобретение объектов недвижимого имущества»; Д2 «Расчет имущественных НВ от продажи имущества (имущественных прав)»; Е1 «Расчет стандартных и социальных НВ»; Е2 «Расчет социальных НВ, установленных подпунктами 4 и 5 пункта 1 статьи 219 НК РФ»; Ж «Расчет профессиональных НВ, установленных пунктами 2, 3 статьи 221 НК РФ, а также установленных абзацем вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 220 НК РФ»;

Способ 1. Автомобиль куплен владельцем за 750 000 рублей два года назад. Бумаги, оформленные при продаже, утеряны. После аварии авто продается за 500 000 рублей. По причине утраты подтверждающих сумму покупки бумаг продавец не вправе рассчитывать на то, что налоговики примут расходы по покупке авто в виде затрат. В таком случае заявитель вправе использовать только стандартный вычет, установленный законом, — 250 000 рублей.

Заполнение 3-НДФЛ при продаже автомобиля и отчисление части дохода при получении прибыли — установленное законом требование для продавцов. Рассмотрим варианты наступления и ненаступления такой ответственности.

Как составить налоговую декларацию о продаже автомобиля

Вариант 3.Владелец машины, оцененной в 240 000 рублей, продает ее по реальной цене, не дороже ее стоимости. Последствия: продавец не получит прибыли, декларация 3-НДФЛ при продаже автомобиля по такой цене должна отправляться инспектору, от взносов продавец освобожден.

Так, в 229-й статье данного кодекса детально расписан порядок и сроки подачи отчетности. Статьи 208-я и 224-я определяют размер налоговой ставки, уплата которой предусматривается при продаже движимого имущества, к которому и принадлежит любое транспортное средство.

Пример 3. Машина была приобретена в апреле 2014 года за 300 тысяч рублей, а продана в декабре 2017 за 240 тысяч рублей. В этом случае можно воспользоваться имущественным вычетом в 250 тыс. рублей либо приложить комплект документов – разницы нет, налог будет нулевой.

Как в 2020 году заполнить 3 НДФЛ при продаже автомобиля, если он менее 3-х лет в собственности

При реализации автомобиля отправная точка для расчета НДФЛ – 3 года. Если физлицо владело транспортным средством более долгий период, сделка не облагается НДФЛ. Кроме того, в данном случае формировать и подавать бланк 3 НДФЛ не нужно.

Порядок подачи

Подача декларации по продаже автомобиля является довольно простой. Прежде всего, вам необходимо собрать пакет всех бумаг, которые требуются в налоговой. Далее мы рассмотрим, какие именно документы нужны.

После этого нужно заполнить налоговую декларацию. В этой процедуре есть ряд нюансов, без знания которых очень трудно сразу всё сделать правильно. Если вы ранее уже оформляли 3-НДФЛ для каких-то других отчетностей, то проблем у вас не возникнет, а вот новичкам в этом деле будет непросто разобраться.

После того как ваша декларация полностью готова, можно её подавать вместе с пакетом предварительно подготовленных документов. Здесь есть несколько вариантов, как это можно сделать:

  1. Лично прийти в налоговую службу и там сдать бумаги инспектору.
  2. Обратиться в Многофункциональный центр.
  3. Отправить пакет бумаг по почте или с курьером. При этом есть особенность, ведь в таком случае, кроме всех обязательных бумаг, вы также должны предоставить заверенный вашей подписью перечень отправленных документов.
  4. Подать декларацию дистанционно в электронном виде. Такой вариант возможен только при условии наличия у вас электронной подписи.

Выбирайте тот вариант, который наиболее удобный для вас. Сейчас, конечно же, многие предпочитают отправлять документы в электронном виде, ведь это очень быстро. Сделать это можно, даже не выходя из дома. Однако, если при заполнении бумаг у вас возникли вопросы, ответы на которые вы не смогли самостоятельно найти, тогда требуется обратиться в налоговую контору лично. В таком случае у вас появится возможность получить консультацию у сотрудника и сразу исправить все недоработки. Это избавит вас от необходимости подавать отредактированную декларацию после её проверки.

Сроки

Для подачи налоговой декларации есть четко установленные сроки, которые должны соблюдаться, чтобы не получить штраф. 3-НДФЛ заполняется и подается в следующем календарном году, который следует за тем периодом, в котором были расходы. При этом нужно успеть подать всё до конца апреля. Если этого не сделать, то в виде штрафа вам нужно будет выплатить надбавки по процентам.

Минимально за опоздание вы заплатите 1 тысячу рублей, причем это нужно будет сделать даже в том случае, если по итогам налогового отчета вам не нужно платить никаких налогов.

Документы

Вместе с заполненной декларацией вам также нужно будет сдать пакет документов, подтверждающих все данные, которые есть в вашем налоговом отчете. Вот какие бумаги вам нужно будет собрать и отправить в контору:

  1. Гражданский паспорт.
  2. Паспорт технического средства со всеми необходимыми отметками.
  3. Договор купли-продажи с указанием стоимости, за которую вы продали автомобиль.
  4. Соглашение о продаже.
  5. Квитанции о том, что покупатель действительно всё оплатил.

Кроме оригиналов, также нужно предоставлять и копии, поэтому позаботьтесь об этом заранее. Если вы претендуете на получение налогового вычета, то дополнительно нужно будет предоставить также справку формата 2-НДФЛ, которую вам выдаст работодатель. В этой бумаге будет указано, что бухгалтерия действительно отчисляла ваш подоходный налог, кроме этого, будет указана его сумма за прошедший год.

Конечно же, еще нужно будет написать заявление о том, что вы претендуете на получение налогового возврата.

Нулевая отчетная форма

3-НДФЛ с нулевыми значениями подоходного налога составляется и подается физлицом, если сумма доходных поступлений от продажи личного транспорта, полученная продавцом, не превышает величину причитающегося вычета, соответствующего 250 000 рублей или  реальным затратам физлица на покупку машины.

Дело в том, что НДФЛ физлица в этом случае будет равняться 0 (нулю). Следовательно, тринадцатипроцентный НДФЛ физлицу не понадобится платить. Однако нулевую отчетность продавцу автомашины все же придется подготовить и направить в фискальное ведомство.

В нулевой отчетной форме фиксируются следующие показатели:

  • сумма вырученных средств, соответствующая цене реализации машины по соглашению купли-продажи, прописывается в первом приложении;
  • величина соответствующего вычета прописывается в шестом приложении;
  • база налоговая (поступления за вычетом льготы) и нулевая сумма НДФЛ обозначаются во втором разделе;
  • нули проставляются физлицом в первом разделе.

Как заполнить декларацию при продаже машины, которой владели менее 3 лет

Декларация при продаже машины, которая была вашей, может заполняться несколькими способами. Можно распечатать бланки, которые потом заполняются от руки с внесением всех необходимых данных

Важно помнить, что в декларации не должно быть никаких грамматических ошибок, всё вписывается понятным почерком, печатными буквами

Не забывайте, что все клеточки, которые по итогу остаются незаполненными, должны быть с прочерками. Это обязательное требование, чтобы данные нельзя было изменить, вписав дополнительные цифры. Также рекомендуется тщательно перепроверить все расчеты и перечитать написанное, чтобы потом не переделывать заново декларацию из-за досадных ошибок и опечаток. Все страницы заверяются личной подписью.

Также есть возможность заполнить это всё в электронном виде при помощи специальной программы. Это гораздо удобнее, поскольку часть информации автоматически вносится в соответствующие поля. В целом, принцип заполнения такой же, однако заверять это всё нужно электронной подписью.

Если вы заполните 3-НДФЛ по образцу прошлых годов, то его не примут. Учитывайте этот момент и периодически знакомьтесь с нововведениями в заполнении.

Титульный лист

Титульный лист содержит всю основную информацию о налогоплательщике. Для начала вы указываете коды периода, за который подается декларация и номер корректировки. Стандарт для периода налогообложения – это год, этому временному отрезку соответствует шифр «34».

Если вы впервые в этом году подаете документ, то номер корректировки у вас будет «0», все последующие декларации должны подавать со следующими порядковыми номерами. Кодировку того отдела налоговой, за которым вы закреплены, можно найти в официальном перечне. Этот шифр также обязательно вносится.

Из личных данных вам нужно указать свою фамилию, имя и отчество, а также идентификационный номер налогоплательщика. Обязательно указывается адрес вашей прописки, а также контактный телефон, по которому с вами можно связаться в случае необходимости.

Раздел 1

В разделе 1, который соответствует второму листу, необходимо указать стоимость, за которую вы продали автомобиль. Потребуются также данные о налоговом вычете, если вы на него претендуете. Обязательно указывается источник прибыли, которым в таком случае будет выступать ваш покупатель. Это значит, что в данную графу вам нужно будет внести личные данные физического или юридического лица.

Приложение 1

В данном приложении должна быть расшифрована информация о том, какого вида ваш доход и каким будет рассчитанный налог. В данном конкретном случае нужно будет вписывать продажу личного транспорта. Здесь вписываются данные лица, который приобрел автомобиль и стоимость этой покупки.

Приложение 6

Последний лист, который нужно заполнить, является приложением 6. Сюда вносятся все данные, которые касаются налогового вычета, поэтому заполнять его нужно, только если вы на него претендуете.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
Знаток права
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.